岗位职责:
1、参与制定公司内部审计方案和内控管理制度;
2、负责采购、工程、营销等业务工作的流程审计、专项审计和问题调查审计工作;
3、参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审查;
4、对所涉及的审计事项编写内部审计报告,关注内部和外部环境变化可能带来的风险提出风控意见,制定预防方案。
任职资格:
1、年龄:30-40岁
2、本科及以上学历,财务、工程造价、法律等相关专业;
3、有中级会计师、审计师、注册会计、造价师、律师证者优先;
4、有企业内部审计、风控管理3年以上工作经验;
5、风险意识、经济意识强,对数据敏感,客观公正,品行正直。
备注:五险一金、提供住宿、工作餐、良好的发展平台